4月26日,華菱線纜發(fā)布2024年一季度報告,公司營收規(guī)模繼續(xù)擴大,利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長。報告顯示,公司今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.03億元,同比增長10.39%;實現(xiàn)歸母凈利潤2067.68萬元,同比增長11.58%。
另據(jù)華菱線纜之前公布的2023年年報,公司營業(yè)收入34.7億元,同比增長15.08%,實現(xiàn)歸母凈利潤8650.3萬元,面對復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和市場競爭環(huán)境,華菱線纜保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。
作為國內(nèi)特種專用電纜生產(chǎn)的領軍企業(yè)、全國電線電纜標準化技術委員會的成員單位,華菱線纜的產(chǎn)品廣泛應用于航空航天、冶金、礦山、軌道交通、海洋工程、電力和新能源等多個關鍵領域。近期,公司在電力領域中標多項合同,不僅增強了公司在電力領域的影響力,也提升了公司的核心競爭力。
華菱線纜在技術創(chuàng)新方面持續(xù)發(fā)力,繼續(xù)推進產(chǎn)技融合,同時不斷加強產(chǎn)學研合作,先后獲得“中國產(chǎn)學研合作示范企業(yè)榮譽及中國產(chǎn)學研合作獎”,通過“湖南省特種線纜制備重點實驗室”認定;“航空航天用柔軟輕型超高溫電纜”入選湖南省工信廳第四批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品名單;國家CNAS檢測中心通過認證審核,標志著公司檢測中心的管理水平和檢測能力獲得國家及國際的認可。
研發(fā)投入方面,據(jù)華菱線纜2024年一季報數(shù)據(jù)顯示,公司研發(fā)費用為2871萬元,在去年研發(fā)費用顯著增加的基礎上,比去年同期繼續(xù)增加11.50%,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動力(300152)。而據(jù)之前發(fā)布的2023年年報,華菱線纜研發(fā)費用從2022年的9799.25萬元增加至2023年的11485.03萬元,實現(xiàn)了17.0%的增長,持續(xù)增加研發(fā)投入體現(xiàn)了華菱線纜對技術創(chuàng)新的高度重視。
與此同時,華菱線纜還啟動了定增項目,并獲深交所受理。公司本次向特定對象發(fā)行股份總數(shù)不超過1.60億股(含本數(shù)),擬募資12.15億元,主要投向新能源電纜及高端裝備領域。隨著募投項目順利投產(chǎn),有望為公司帶來新的利潤增長點。這將進一步增強公司在資本市場的活躍度和影響力,同時也為公司引入戰(zhàn)略投資者、提升公司治理結構和擴大股東基礎提供了新的機遇。
華菱線纜控股股東湘鋼集團、最終控股股東湖南鋼鐵集團對本次募資計劃給予了較大支持。其中,湘鋼集團擬認購股票數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的12.35%、不高于本次實際發(fā)行數(shù)量的55.68%;湖南鋼鐵集團擬認購股票數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的0.62%、不高于本次實際發(fā)行數(shù)量的3.12%。在此基礎上,湘鋼集團、湖南鋼鐵集團認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
此外,在華菱線纜2023年入選國務院國資委“創(chuàng)建世界一流‘專精特新’示范企業(yè)名單”后,公司制定了三年行動方案,即圍繞航空航天及融合裝備、特種橡套電纜和特種控制電纜三大細分市場重點布局,提升細分領域競爭力。
在提高上市公司治理水平方面,近一年來,公司與投資者互動進一步加強,行業(yè)分析師調(diào)研頻次明顯加大。公司表示,未來將運用內(nèi)生式提質(zhì)增效和外延式產(chǎn)業(yè)鏈擴展等科學管理手段,進一步夯實公司核心競爭力,為股東和員工創(chuàng)造更多的價值。
——信息來自:大眾證券報